中国共产党南充市委员会政法委员会
2025年部门预算公开资料
目录
第一部分中国共产党南充市委员会政法委员会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中国共产党南充市委员会政法委员会2025
年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分中国共产党南充市委员会政法委员会2025
年部门预算表
一、部门收支总表(表1)
二、部门收入总表(表1-1)
三、部门支出总表(表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)
十、政府性基金预算支出预算表(表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)
十二、国有资本经营预算支出预算表(表5)
十三、部门预算项目绩效目标表(2025年度)(表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(2025年度)(表7)
第一部分
中国共产党南充市委员会政法委员会概况
一、基本职能及主要工作
(一)中国共产党南充市委员会政法委员会职能简介
涉密
(二)中国共产党南充市委员会政法委员会2025年重
点工作
一是全力维护社会大局稳定。落实中省各项部署要求,
紧扣市委1558工作思路,聚焦“全力打赢经济发展翻身仗”这一主题,扎实推进“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理,统筹推进政治安全、社会稳定、社会治安和公共安全风险防范工作,一体推进平安南充、法治南充建设,确保社会安定、人民安宁。
二是有力促进社会公平正义。全面推进严格执法、公正司法,依法严惩各类违法犯罪行为,规范行政执法权力运行,深化执法规范化建设,完善行政执法与刑事司法工作衔接。持续优化法治化营商环境,依法打击各类违法犯罪活动,妥善化解涉企长期未结案件及企业反映强烈的涉法涉诉信访案件,服务保障经济高质量发展。
三是全面深化政法领域改革。坚持把政法领域改革放到全市改革发展大局中思考、谋划、推进,不断增强改革科学性、预见性、主动性、创造性,确保改革行稳致远、取得实效。深化司法体制综合配套改革,全面准确落实司法责任制,
深化诉讼制度改革、强化制约监督,深化科技应用,推进思想观念、工作体系、工作能力现代化。
四是着力夯实基层社会治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”,加快推进综治中心规范化建设,以县乡两级为重点,推进综治中心规范化运行。依托各级综治中心,全面建成县、乡、村“一站式”矛盾纠纷多元化解平台,进一步优化业务流程、完善工作规范,健全研判预警、协调调度、督办问责等机制,实现群众诉求有人办、依法办。
二、部门预算单位构成
中国共产党南充市委员会政法委员会纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构12个,其他机构5个(具体机构涉密)。
第二部分
中国共产党南充市委员会政法委员会
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中国共产党南充市委员会政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产党南充市委员会政法委员会2025年收支预算总数1715.30万元,比2024年收支预算总数增加141.11万元,主要原因是本年度新增在职人员,人员经费和公用经费按比例正常增加。
(一)收入预算情况
中国共产党南充市委员会政法委员会2025年收入预算1715.30万元。其中:上年结转147.89万元,占8.62%;一般公共预算拨款收入1567.42万元,占91.38%。
(二)支出预算情况
中国共产党南充市委员会政法委员会2025年支出预算1715.30万元,其中:基本支出1303.42万元,占75.99%;项目支出411.89万元,占24.01%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党南充市委员会政法委员会2025年财政拨款收支预算总数1715.30万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加141.11万元,主要原因是本年度新增在职人员,人员经费和公用经费按比例正常增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1567.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入147.89万元。支出包括:公共安全支出1271.99万元、社会保障和就业支出264.98万元、卫生健康支出86.16万元、住房保障支出92.17万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国共产党南充市委员会政法委员会2025年一般公共预算当年拨款1567.42万元,比2024年预算数增加22.73万元,主要原因是本年度新增在职人员,人员经费和公用经费按比例正常增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出1124.10万元,占71.72%;社会保障和就业支出264.98万元,占16.90%;卫生健康支出86.17万元,占5.50%;住房保障支出92.17万元,占5.88%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2025年预算数为716.34万元,主要用于:机关人员工资、日常运转等费用支出。
2、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为264万元,主要用于:完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
3、公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)2025年预算数为143.76万元,主要用于:事业人员工资、日常运
转等费用支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为90.71万元,主要用于:单位退休人员经费支出。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为108.80万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为54.40万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2025年预算数为11.07万元,主要用于:其他残疾人事业方面的支出。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为72.60万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为13.57万元,主要用于按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为92.17万元,主要用于机关按标准
为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中国共产党南充市委员会政法委员会2025年一般公共预算基本支出1303.42万元,其中:
人员经费1132.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费171.01万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产党南充市委员会政法委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数17.95万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行维护费15.55万元,公务接待费2.40万元。
(一)因公出国(境)费与2024年预算持平。
(二)公务用车购置及运行维护费较2024年预算下降
6.04%。主要原因是压缩三公经费支出,厉行节约。
单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
2025年未安排公务用车购置费。2025年公务用车购置费与2024年预算持平。
2025年安排公务用车运行维护费15.55万元,用于2辆公务用车燃油、维修、过路(桥)、保险等方面支出,主要保障维稳应急处突、综合协调全市重大涉稳、开展社会治安综合治理专项整治等工作开展。2025年公务用车运行维护费较2024年预算下降6.04%。主要原因是压缩三公经费支出,厉行节约。
(三)公务接待费与2024年预算持平。
计划用于省级部门或其他地市州赴南充开展调研、考察接待开支。
六、政府性基金预算支出情况说明
中国共产党南充市委员会政法委员会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中国共产党南充市委员会政法委员会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费情况
2025年,中国共产党南充市委员会政法委员会运行经费财政拨款预算为171.01万元,比2024年预算增加2.86万元,增长1.7%。主要原因是人员增加,公用经费按比例增加。
(二)政府采购情况
2025年,中国共产党南充市委员会政法委员会安排政府
采购预算0.77万元,其中,政府采购货物预算0.77万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,中国共产党南充市委员会政法委员会所属各预算单位共有车辆2辆,其中:执法执勤用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备0台/(套)。单位价值100万元以上专用设备0台/(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
(四)预算绩效情况
2025年中国共产党南充市委员会政法委员会开展绩效目标管理的项目50个,涉及预算1567.41万元。其中:人员类项目28个,涉及预算1132.40万元;运转类项目11个,涉及预算171.01万元;特定目标类项目11个,涉及预算264.00万元。
第三部分名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)单位运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(八)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(九)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属单位。
(十)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。
(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十四)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分
中国共产党南充市委员会政法委员会
2025年部门预算表